安信證券股份有限公司
關于杭州星帥爾電器股份有限公司
內部控制規則落實自查表的核查意見
安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”或“保薦機構”)作為杭州
星帥爾電器股份有限公司(以下簡稱“星帥爾”或“公司”)首次公開發行股票
并上市的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等有關規定,核查了公司內部控制制度的制定和運行情況,對其填制的《內部控制規則落實自查表》進行了認真、審慎核查,并發表核查意見如下:
一、公司內控規則落實情況
星帥爾對照深圳證券交易所有關內部控制的相關規則,依據公司實際情況,認真核查了公司組織機構建設情況、內部控制制度建設與落實情況、內部審計和審計委員會的運作情況,并重點對信息披露的內部控制、內幕交易的內部控制、募集資金的內部控制、關聯交易的內部控制、對外擔保的內部控制、重大投資的內部控制等事項進行了自查。根據自查結果,公司填寫了《內部控制規則落實自查表》。
二、保薦機構的核查意見
保薦機構通過查閱公司股東大會、董事會、監事會、董事會各專門委員會會議的相關資料,查閱公司章程、三會議事規則、其他相關內部控制制度以及各項業務和管理規章制度,與公司相關人員溝通交流等方式,結合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》等有關法律法規和規范性文件的規定,對公司填制的《內部控制規則落實自查表》進行了逐項核查。
經核查,保薦機構認為:公司已按照深圳證券交易所的有關要求對 2017 年度內部控制制度的制定和運行情況進行了自查,并填寫了《內部控制規則落實自查表》;公司填寫的《內部控制規則落實自查表》真實、準確、完整的反映了其對深圳證券交易所有關內部控制的相關規則的落實情況。保薦機構對該《內部控制規則落實自查表》無異議。
(本頁無正文,為《安信證券股份有限公司關于杭州星帥爾電器股份有限公司內部控制規則落實自查表的核查意見》之簽章頁)
保薦代表人:
楊祥榕 肖江波安信證券股份有限公司
年 月 日
星帥爾:安信證券股份有限公司關于公司內部控制規則落實自查表的核查意見
來源:交易所
時間:2018-03-29
關鍵詞:內部控制
關鍵詞:內部控制